恒运昌2025年审计委员会履职良好,推动公司治理水平提升

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2026年04月29日,恒运昌发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第一届董事会审计委员会由独立董事王天东、赖小琼及非独立董事刘涛组成,王天东为主任委员。2025年度,审计委员会共召开6次会议,全体委员均出席并通过所有议案。

主要工作包括:监督及评估外部审计机构天健会计师事务所工作,认为其勤勉尽职,同意续聘;监督内部审计工作,未发现重大问题;审核财务信息,认为报告真实准确完整;监督内部控制有效性,推动体系建设;协调各方与外部审计机构沟通;审议关联交易等重点事项。

总体来看,2025年审计委员会切实履职,推动公司治理水平提升。2026年将继续秉承原则,关注公司合规运行,维护股东利益。

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