2026年4月28日,容大感光发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告称,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素。
评价范围涵盖公司及子公司,业务包括组织架构、发展战略等。重点高风险领域有社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等。
公司依据相关规定开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
公司表示,2026年将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进公司发展。