艾森股份2025年审计委员会履职成效显著,2026年将持续促进规范发展

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2026年04月27日,艾森股份发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

截至报告出具日,公司第三届董事会审计委员会由独立董事李挺、孙清清、非独立董事杨一伍组成,李挺任召集人。2025年共召开5次会议,对公司内部控制、定期报告等事项讨论审议,议案全通过。

履职情况方面,一是监督评估外部审计机构工作,选聘上会事务所为2025年度审计机构,其工作符合职业准则,审计报告客观公正。二是指导内部审计工作,审阅检查内部审计计划,未发现重大问题。三是审阅财务报告,认为真实准确完整。四是评估内部控制有效性,公司内控制度基本符合要求。五是协调相关部门与外部审计机构沟通,促进财务和内控规范。

总体而言,2025年审计委员会有效促进公司内控建设和财务规范。2026年将强化事前审核,加强内部审计指导和外部沟通协调,推动公司规范运作、稳健发展。

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