则成电子审计委员会监督大华所2025年度审计工作,确保报告准确公正

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2026年04月27日,深圳市则成电子股份有限公司发布审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

公司董事会审计委员会对2025年度审计机构大华会计师事务所履行了监督职责。大华会计师事务所成立于2012年2月9日,组织形式为特殊普通合伙,2025年末合伙人134人、注册会计师815人等。经公司相关会议及股东会审议通过,聘任其为2025年度审计机构。

审计委员会在选聘时审查其专业资质等,认为其能满足审计要求,同意续聘。审前与签字注册会计师等沟通审计相关事项,审计中持续沟通。出具初步意见后,又就审计基本情况等沟通保证有效性。2026年4月23日,公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议,审议通过相关议案并同意提交第四届董事会第五次会议审议。

总体而言,审计委员会严格遵守规定,充分发挥作用,督促大华所及时、准确、客观、公正出具审计报告,切实履行了监督职责。

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