2026年04月27日,ST帕瓦发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、采购业务等,重点关注运营监控、投资管理等高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均存在个别一般缺陷,但不影响控制目标实现,公司采取了整改措施,确保相关内部控制运行有效。
2024年度内部控制被出具否定意见后,公司开展系统性整改,包括规范财务核算、强化资金管控等。2026年,公司董事会将督促管理层提升公司治理水平,进一步健全内部控制体系,规范制度执行,加强监督检查,防范各类风险,促进公司健康持续发展。