万润新能审计委员会肯定致同所2025年度审计工作,履职尽责表现出色

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2026年04月26日,万润新能发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

2025年,因天健所连续多年为公司提供审计服务,为确保审计独立性和客观性,公司于2025年10 - 11月通过相关会议,聘任致同所为2025年财务报表及内部控制审计机构,聘期1年。致同所成立于1981年,截至2025年底,合伙人244人,执业注册会计师1361人,有证券业务资格和丰富上市公司审计经验。

致同所对公司2025年度财务报表及内部控制有效性审计后,出具标准无保留意见审计报告,还对多项情况进行专项核查并出具报告。审计中,致同所就多项内容与公司沟通,项目成员胜任工作。

审计委员会在2025 - 2026年对致同所履职进行监督,包括审议变更事务所议案、与审计负责人沟通、审核审计结果并提建议。审计委员会评价致同所独立性、专业性强,审计程序恰当合理。

总体而言,审计委员会认为致同所在2025年度审计中勤勉尽责,恪守独立性,完成约定审计工作,履行相应责任义务。

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