松井股份审计委员会监督天健2025年度审计工作,认可审计报告

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2026年04月25日,松井股份发布董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

公司聘请天健作为2025年度财务报告和内部控制的审计机构,审计委员会按规定对天健审计工作履行监督职责。在选聘与续聘监督方面,审计委员会对天健专业胜任能力等进行审慎核查评估,认为其具备资质与能力且保持独立性,续聘议案经审议后提交董事会及股东会批准。

审计过程中,审计委员会通过多种形式与审计人员充分沟通,内容包括审计计划、重点与风险评估、进展与重大事项、初步审计意见等,确保审计工作有效并监督质量。

经评议,审计委员会认为天健履职质量达标,遵循准则获取充分证据;审计保持独立性;团队专业胜任,了解公司情况;报告符合规定,客观公正反映公司状况。最后,审计委员会认为天健2025年度审计工作符合规定,同意其出具的各项审计报告。

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