华海清科2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将持续提升内控建设

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2026年04月24日,华海清科发布2025年度内部控制评价报告。公司在内部控制日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖华海清科及其多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也全面覆盖。公司依据相关规范开展评价工作,缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。

报告期内,公司内部控制体系运行良好。2026年,公司将持续提升内控建设,完善制度流程,加强风控管理,提高风险防范和合规经营意识,保障公司和股东合法权益。

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