2026年4月24日,日海智能发布2025年度内部控制自我评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,已在所有重大方面保持有效;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。
公司建立了科学合理的内部控制系统,控制环境良好,包括合理的组织结构、完善的治理结构、稳健的经营风格、有效的人力资源政策等。同时,公司重视风险评估,对各类风险进行识别与分析,并实施控制活动,如交易授权审批、职责划分等。
公司还制定了多项内部控制制度和措施,涉及会计管理、对外投资、固定资产管理、生产与销售等多个方面。在关联交易方面,报告期内发生多笔关联交易,均按规定履行审批程序和信息披露义务。此外,公司确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。