2026年04月24日,同兴达发布内部控制审计报告。按照相关要求,中兴华会计师事务所审计了同兴达2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。同兴达董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,同兴达于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同兴达2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供坚实保障
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