2026年4月23日,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司发布《内部控制审计报告(二O二五年度)》。按照相关要求,立信会计师事务所审计了隆华科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是隆华科技董事会的责任。注册会计师则需在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见表明,隆华科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
隆华科技2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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