德瑞锂电审计委员会汇报2025年度对大华会计师事务所监督情况,肯定其审计工作

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2026年04月23日,德瑞锂电发布审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年度,公司审计机构为大华会计师事务所。该所成立于2012年2月9日,截至2025年12月31日,合伙人134人,注册会计师815人,其中签署过证券服务业务审计报告的448人。2024年度,审计业务收入189,880.76万元,证券业务收入80,472.37万元,上市公司审计客户112家,前五大主要行业包括制造业等。

2025年4月25日和5月19日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和2024年年度股东会,审议通过续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构的议案。

审计委员会对其监督情况如下:2025年4月25日,核查评估后同意续聘;2026年2月27日,第一次沟通会认为审计计划合理并督促执行;3月17日,第二次沟通会交流审计进展并提指导意见;4月17日,审议通过多项议案并提交董事会。

总体评价认为,审计委员会有效监督审计工作,大华会计师事务所具备相关资格和能力,遵循执业准则,较好完成2025年度审计工作,报告真实准确反映公司情况。

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