2026年04月22日,格林美股份有限公司发布董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告。
公司聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构。致同所成立于1981年,2024年业务收入26.14亿元,审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2025年10 - 11月,经公司相关会议审议通过聘任事宜。
致同所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性进行审计,对控股股东等资金占用情况核查并出专项报告,均出具标准无保留意见报告。审计中与公司充分沟通。
审计委员会对致同所资质、能力等核查,认为其符合要求。2026年1月、4月进行审前、完成阶段沟通。4月15日,审计委员会会议通过相关报告并提请董事会审议。委员会认为致同所勤勉尽责,较好完成审计任务。