骆驼股份评估中审众环2025年度履职,肯定其专业与尽责

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2026年04月22日,骆驼集团股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

中审众环始创于1987年,2013年转制为特殊普通合伙制,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构资格。2025年末合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元,2024年度上市公司审计客户244家。

公司第九届董事会第二十次会议及2024年度股东大会同意续聘中审众环为2025年度财务报表和内部控制审计机构。中审众环对公司2025年度财务报表和内部控制有效性审计后认为,财务报表编制符合规定,公司保持了有效的财务报告内部控制,并对控股股东及其他关联方占用资金情况等出具专项报告。审计过程中,中审众环与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会严格核查中审众环资质等,2025年4月同意聘任其为审计机构。2025年12月与注册会计师沟通审计工作,年报审计期间就相关事项沟通并提建议。2026年4月15日审议通过公司2025年年度报告等议案。

审计委员会认为中审众环审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,审计报告客观完整。

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