中威电子2025年度内控评价良好,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月22日,杭州中威电子股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及多家子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,业务涉及公司治理、子公司管理等多方面,重点关注子公司管理等领域。

公司内部控制体系建设及实施情况良好。内部环境方面,建立了完善的治理结构,2025年12月26日股东会通过修订章程议案,不再设监事会,由审计委员会承接相关职权;机构设置合理,内部审计独立,人力资源政策完善,企业文化建设持续加强。风险评估体系有效,能识别和评估风险。控制活动方面,采取不相容职务分离、授权审批等多种控制措施。信息与沟通高效,内部监督到位。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内,不存在财务报告和非财务报告内部控制的重要缺陷或重大缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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