*ST华微2025年度内控有效,完成资金占用整改并规划2026年发展

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2026年4月20日,*ST华微发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

公司评价范围涵盖自身及下属子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等关键业务流程,重点关注资产管理等多个高风险领域。

在内部控制缺陷认定及整改方面,报告期内财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷风险可控。

关于上一年度内部控制缺陷,因2024年非经营性资金占用问题,公司被出具否定意见审计报告,并收到责令改正通知。2025年6月,控股股东上海鹏盛提出整改方案,8月公司清收全部被占用资金及利息,完成整改。

2025年,公司完善内部控制制度体系,保障了运营和目标达成。2026年,公司将结合发展战略和环境变化,持续完善内部控制和风险管理体系,促进高质量发展。

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