2026年04月21日,胜业电气发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,立信会计师事务所审计了胜业电气2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是胜业电气董事会的责任,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,胜业电气于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
胜业电气2025年末财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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