海兴电力2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将加强内审队伍建设

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2026年4月21日,海兴电力发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖杭州海兴电力科技股份有限公司等主要单位,资产总额占比86.08%,营业收入合计占比84.42%,主要业务和事项众多,重点关注销售、采购等6个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关体系和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。财务报告和非财务报告内部控制在报告期内均未发现重大、重要缺陷,仅存在一般缺陷,公司已制定整改措施并督促落实。

报告期内,内控管理部门深化内控体系建设,提升管理效能。2026年,公司将加强内审队伍建设,提升内控管理质量与运行效率。

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