2026年4月21日,立信中联会计师事务所发布关于江苏灿勤科技股份有限公司《内部控制审计报告》。按照相关要求,其审计了灿勤科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。灿勤科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师则在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制存在固有局限和一定风险。审计意见表明,灿勤科技于2025年12月31日按相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
灿勤科技2025年财务报告内部控制获有效认定
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