2026年4月20日,同心传动发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。
2024年5月30日,公司第四届董事会第一次会议决定在第四届董事会下设立审计委员会,由汤伟、蔡挺、王继伟三名成员组成,主任委员为具备会计资格的独立董事汤伟。
2025年度,审计委员会共召开9次会议,审议了审计部工作总结与计划、各期财务报告等事项,还与立信会计师事务所沟通审计计划,与管理层交流工作情况。
在主要工作方面,审计委员会监督及评估外部审计机构工作,认为立信会计师事务所能严格执行审计计划,发表客观公正审计意见;协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合,认为公司财务报告真实准确;指导内部审计工作,认为公司内审制度健全、工作开展有效;检查公司财务,认为公司购买理财产品审批手续完整、操作规范。
总体而言,2025年度审计委员会有效促进了公司的规范治理和稳健发展。2026年,审计委员会将继续发挥专业作用,推动公司内部控制体系完善和财务管理规范化。