中欣氟材2025年度内控有效,为企业发展筑牢根基

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2026年04月20日,中欣氟材发布中德证券有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。

公告指出,建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,立信会计师事务所也认为公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价范围涵盖多家子公司,业务包括精细化工、基础化工及矿产资源开采等。主要事项涉及组织架构、发展战略、人力资源等多方面,重点关注销售合同签署等多个高风险领域。

公司依据相关法规开展内部控制评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

保荐机构核查后认为,公司法人治理结构完善,现有内部控制制度符合要求,《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内控情况。

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