华依科技2025年度内控有效,2026年将加强体系建设

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2026年04月19日,华依科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、财务管理等多方面业务和事项,重点关注资金活动等领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷。

报告期内,公司开展内部控制自我评价工作,并聘请上会会计师事务所进行独立审计,内部控制持续有效运行。2026年,公司将根据战略和业务发展要求,加强内部控制体系建设,优化流程,规范制度,强化监督检查,提升管理水平,防范风险,促进可持续健康发展。

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