秋田微2025年度内控有效,多领域管控完善助力发展

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2026年04月18日,秋田微发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,依据企业内部控制规范体系及公司相关制度开展工作。评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,资产总额和营业收入合计均占合并报表的100%,主要业务和事项包括内部控制环境、风险评估等,重点关注资金管理等多个高风险领域。

公司制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制体系在多方面表现良好。在内部控制环境上,完善公司治理、组织架构,加强内部审计、人力资源政策、企业文化建设和社会责任履行;风险评估方面,全面收集信息,动态识别和分析风险;控制活动涵盖资金管理、资产管理等多个领域,并有效执行;信息与沟通上,制定相关制度,建立有效沟通渠道;内部监督通过内部审计制度和审计委员会确保有效监督。

报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷,也不存在其他可能影响投资者决策的重大内部控制信息。

责编: 爱集微
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