2026年4月18日,长盈精密发布2025年内部控制自我评价报告。
公司董事会依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围包括各职能部门及25家子公司,涉及组织及管理架构、治理结构、企业文化等多项业务和事项,重点关注战略管理、资金等风险领域。
公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为公司内部控制有效,但因内控有局限性,将持续完善制度、强化规范运作、加强监督。
2026年4月18日,长盈精密发布2025年内部控制自我评价报告。
公司董事会依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围包括各职能部门及25家子公司,涉及组织及管理架构、治理结构、企业文化等多项业务和事项,重点关注战略管理、资金等风险领域。
公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为公司内部控制有效,但因内控有局限性,将持续完善制度、强化规范运作、加强监督。
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