2026年04月17日,*ST铖昌发布关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。中兴华会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了*ST铖昌2025年度财务报表,包括资产负债表、利润表等,并于2026年4月15日签发了标准无保留意见审计报告。
根据相关要求,*ST铖昌编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致。除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。为更好理解相关情况,汇总表应与已审计的2025年度财务报表一并阅读。