2026年04月17日,理工光科发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理工光科董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,理工光科于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
理工光科2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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