恒为科技2025年财务与非财报内控无重大缺陷,2026年深化体系优化

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2026年04月17日,恒为科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖公司及主要控股、参股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也均有涉及,无重大遗漏和法定豁免。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,分财务报告和非财务报告内部控制制定了定量和定性标准。

报告期内,财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,所发现的一般缺陷未对内控目标造成实质影响,公司已制定整改计划并推进落实,基准日无未完成整改的重大和重要缺陷。

上一年度内部控制检查发现的待改进事项基本完成整改。本年度内部控制运行良好,2026年公司将持续深化内部控制体系的完善与优化,加强对控股和参股子公司的监督。

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