芳源股份2025年度内控有效,将深化体系建设防范风险

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2026年4月16日,芳源股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及全部子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项包括治理结构、采购付款等多方面,重点关注采购、销售等领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

公司表示,报告期内纳入评价范围的业务和事项有效执行,将持续深化内部控制体系建设,完善制度,加强风险管理和监督检查,防范风险,推动公司可持续发展。

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