2026年04月16日,江苏酉立智能装备股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,该公司按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
酉立智能2025年财务报告内控有效,展现良好管理水平
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