纳思达2025年财务及非财务报告内控无重大缺陷,有效保障经营发展

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2026年4月15日,纳思达股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。

立信会计师事务所审计认为,纳思达于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会评价显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内,公司实施重大资产出售,控股子公司Ninestar Group Company Limited出售Lexmark International II, LLC 100%股权,交易于2025年7月1日完成交割,该子公司不再纳入公司合并报表及本年度内部控制评价范围。此次交易全流程实施了有效内部控制,未对公司整体内部控制体系的有效性产生不利影响。

公司已建立完整且运行有效的内部控制管理体系,评价范围涵盖公司总部及主要分子公司,覆盖核心业务流程和主要专业模块,重点关注多个高风险领域。公司还依据企业内部控制规范体系确定了内部控制缺陷认定标准,针对报告期内发现的一般缺陷,均制定了相应的整改措施并推进落实。

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