2026年4月15日,纳思达股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为公司在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,已在所有重大方面保持有效;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
报告期内,公司控股子公司Ninestar Group Company Limited出售Lexmark International II, LLC的100%股权,交易于2025年7月1日完成交割,不再纳入公司合并报表及本年度内控评价范围。公司对该重大资产出售全流程实施有效内控,未发现重大或重要缺陷,未对整体内控体系有效性产生不利影响。
公司建立了完整有效的内控管理体系,评价范围涵盖公司总部及主要分子公司,营业收入占比90%,涉及公司治理、发展战略等多项业务和事项,重点关注资金活动等多个高风险领域。此外,公司还明确了财务和非财务报告内控缺陷的认定标准。报告期内,公司未发现重大和重要缺陷,对一般缺陷制定了整改措施。