道氏技术2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年4月15日,广东道氏技术股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了道氏技术2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。道氏技术董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,道氏技术于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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