紫光股份拟续聘安永华明为2026年审计机构,待股东会审议

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2026年04月15日,紫光股份有限公司发布关于拟续聘会计师事务所的公告。

公司于4月14日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案,该事项尚需提交公司股东会审议。

安永华明具有证券、期货相关业务资格,经验丰富,独立性、专业胜任能力和投资者保护能力强。为保持审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘。

安永华明1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制。截至2025年末,有合伙人249人,执业注册会计师逾1700人。2024年度业务总收入57.10亿元,审计业务收入54.57亿元。

其具备良好投资者保护能力,近三年无因执业行为需承担民事责任情况。虽受到一些监管措施,但不影响承接业务。

签字项目合伙人徐汝洁、项目签字注册会计师刘心田、项目质量控制复核人朱泓近三年执业表现良好,不存在违反独立性要求情形。

2025年度财务报告审计费用778万元,内控审计费用90万元,董事会提请股东会授权董事会决定2026年度审计机构报酬。

4月13日,董事会审计委员会同意续聘并提交董事会;4月14日,董事会通过该议案。事项自股东会审议通过之日起生效。

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