精智达2025年度内控有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年4月11日,精智达发布2025年度内部控制评价报告。

公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为建立健全和有效实施内部控制等是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;评价期与发出日之间无影响内控有效性评价结论的因素;内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构等业务事项,重点关注募集资金管理等高风险领域。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致,并分别明确了财务和非财务报告内控缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,公司财务和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷,一般缺陷风险可控。

2025年,公司严格按要求开展内控评价,未发现重大、重要缺陷,还修订完善了多项制度。2026年,公司将继续落实相关规定,结合业务发展和管理需求,持续改进完善内部控制制度和流程。

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