精智达披露2025年度非经营性资金占用及关联资金往来专项审计报告

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2026年4月11日,精智达发布《关于深圳精智达技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。大华会计师事务所接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了精智达2025年度财务报表,包括资产负债表、利润表等,并于2026年4月9日签发了大华审字[2026]0011000311号标准无保留意见的审计报告。

根据相关规定,该所就精智达编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。精智达管理层负责如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性。大华对汇总表所载资料与审计财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。为更好理解资金占用情况,汇总表应与已审财务报表一并阅读。

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