萤石网络2025年审计委员会履职尽责,推动公司规范治理

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2026年4月11日,萤石网络发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

公司第二届董事会审计委员会由陈俊、葛伟军、金艳组成,独立董事占三分之二,陈俊任召集人。报告期内,审计委员会召开4次会议,全体委员出席且议案全通过,对内部审计、财务报告、利润分配等事项审核,并听取内审部门汇报、提出指导意见。

在工作履职方面,监督评估外部审计,认为德勤会计师事务所胜任且审计报告客观准确;监督评估内部审计,未发现重大问题;认为公司财务报告真实准确完整;认为公司内控完善,无重大缺陷;协调内外部审计沟通,保障工作开展。

总体来看,2025年审计委员会履职尽责,推进公司规范治理。2026年将继续秉持原则,关注重要事项,推动内控完善和财务管理规范化。

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