泰凌微2025年审计委员会履职尽责,推动公司治理水平提升

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2026年04月10日,泰凌微发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成,召集人为会计专业人士刘宁。报告期内,审计委员会共召开七次会议,审议通过了内部审计工作报告、工作计划、公司各期报告、并购重组相关议案及多项制度修订议案等。

2025年,审计委员会严格履职:监督和评估外部审计机构,续聘安永华明为2025年度审计机构,并在审计中沟通协调;指导和监督内部审计工作;审阅公司财务报告;评估和督促内部控制有效性;协调各方与外审机构沟通;监督公司并购重组事项。

总体而言,2025年审计委员会促进了公司规范治理。2026年,审计委员会将强化事前审核与沟通协调,完善内控体系,提升公司治理水平。

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