2026年04月10日,北京航天长峰股份有限公司发布《二〇二五年度内部控制审计报告》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,致同会计师事务所审计了航天长峰公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天长峰公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,航天长峰于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
航天长峰2025年财务报告内部控制有效,展现稳健经营态势
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