2026年4月4日,奥普特发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额与营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括发展战略、组织架构等,重点关注财务管理等领域,无重大遗漏与法定豁免。内控缺陷认定标准与往年一致,报告期内财务与非财务报告内控均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
2025年,公司严格按要求开展内控工作,未发现重大缺陷。2026年将继续加强执行力度,完善内控制度,提升运作水平,促进健康发展。