智云股份审计委员会肯定中审众环2025年度履职,监督职责有效履行

来源:爱集微 #智云股份# #审计评估# #中审众环#
212

2026年4月3日,智云股份发布董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所为中审众环,其始创于1987年,具备相关业务资格。截至2025年12月31日,有从业合伙人237人、注册会计师1306人等。2024年经审计总收入217185.57万元等,2024年度上市公司审计客户244家。公司经相关程序,于2025年11月21日和12月9日通过决议,聘任中审众环为2025年度审计机构,负责财务报表和内部控制审计。

中审众环按要求对公司2025年度财务报表和内部控制有效性审计,出具标准无保留意见的审计报告及内控审计报告,还对相关事项核查出具专项报告,并就审计相关情况与公司多方沟通。

审计委员会在2025年11月17日审查认为中审众环具备服务能力和资质,同意聘任议案。之后多次与项目组沟通审计工作范围、重点等事项。2026年3月31日,审计委员会审议通过公司相关报告并提交董事会。

总体而言,审计委员会认为中审众环审计表现良好,自身也切实履行了监督职责。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #智云股份# #审计评估# #中审众环#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...