拓邦股份2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月3日,拓邦股份发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖45家单位,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%,主要业务包括智能控制、自主智能等,重点关注财务管理、重大投资等高风险领域。公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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