创世纪2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,持续强化内控建设

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2026年4月2日,广东创世纪智能装备集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制方面,也未发现重大缺陷。

此次评价范围涵盖公司、全资和控股子公司及孙公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。评价内容包括公司治理层面(组织架构、发展战略等)、业务流程层面(资金活动、采购业务等)以及重点关注的高风险领域(对子公司管理控制、关联交易等)。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制的重大、重要缺陷;非财务报告内部控制也未发现重大、重要缺陷,对于内部审计发现的一般缺陷,相关部门已及时改进或制定整改措施并由审计部门跟踪监督。

未来,公司将结合外部环境和自身情况,完善内部控制制度,强化内控建设,促进健康稳定发展。

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