2026年04月01日,浙江世宝股份有限公司发布海外监管公告。此公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发出,包含天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江世宝2025年12月31日财务报告内部控制有效性的审计报告。按照相关要求,天健审计了该公司此日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,浙江世宝在2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
浙江世宝2025年财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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