2026年04月01日,振邦智能发布非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则,审计了振邦智能2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年3月30日出具了无保留意见审计报告。
根据相关要求,振邦智能管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致。除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序,汇总表应与已审计财务报表一并阅读。