美迪凯2025年度内部控制有效,2026年将深化体系建设防范风险

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2026年04月01日,美迪凯发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立、实施和评价内部控制并披露报告是董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论方面,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项众多,重点关注销售等领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据内控规范体系开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致,并分别明确了财务与非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。

报告期内,公司财务与非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制体系运行良好,未发现重大和重要缺陷。2026年,公司将强化内控意识,深化体系建设,规范运作,提升内控水平,防范风险。

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