2026年04月01日,国民技术发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审亚太会计师事务所审计了国民技术2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。国民技术公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,国民技术于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国民技术2025年财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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