三佳科技2025年财务报告内部控制有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年03月31日,三佳科技发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了三佳科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效控制。

公司在内部控制评价中,确定了纳入评价范围的单位、业务和高风险领域,涵盖公司经营管理主要方面。评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。对于发现的一般缺陷,已组织相关部门整改。

报告期内,公司内控环境良好,措施执行有效。2026年,公司将结合经营实际,持续完善内部控制体系,强化监督检查,以风险防控为核心,保障经营活动有序开展。

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