2026年3月30日,海信视像科技股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海信视像公司董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,海信视像公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
海信视像2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供坚实保障
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