海信视像2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将深化内控体系建设

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2026年03月30日,海信视像发布2025年度内部控制评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围方面,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.69%,营业收入合计占比99.78%,涵盖企业内部环境等主要业务和事项,重点关注内外部宏观经济政策变化风险等多个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及企业内控手册开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项建立了内部控制,运行情况良好。2026年,公司将持续深化以风险为导向的内部控制体系建设,完善制度,规范执行,优化环境,强化监督,防范风险。

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