2026年03月29日,深纺织A发布董事会审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告。
2025年4月,经相关会议审议通过,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表和内部控制审计机构,年度审计费用118万元,同年5月股东会通过该议案。德勤所成立于1993年2月,截至2025年12月31日,从业人员6133人,合伙人214人,注册会计师1161人,超270人签署过证券服务业务审计报告,经验丰富、执业水平获认可。
德勤所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,核查关联方占用资金等情况,认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制,并出具标准无保留意见审计报告。审计中,德勤所与公司充分沟通。
审计委员会严格核查德勤所资质等情况,同意续聘。2026年1月14日召开审前沟通会议,3月2日召开工作沟通会议,3月24日审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。
总体来看,审计委员会履行监督职责,保障了公司财务信息披露质量,德勤所表现良好,按时完成审计工作,报告客观完整。